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工作职责

作者:admin 来源:未知 关注: 时间:2015-03-30 09:33
(一)主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
   (二)起草审计工作的规范性文件并监督执行;制定审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施;参与起草财政经济及其相关的规范性文件草案;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。
   (三)向县政府提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向县政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向县政府有关部门和各乡镇(街道)通报审计情况和审计结果。
   (四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:
   1.县级财政预算执行情况和其他财政收支,县直各部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政财务收支。
   2.乡镇(街道)人民政府(办事处)预算执行情况、决算和其他财政收支,县财政转移支付资金。
   3.县属事业单位和使用财政资金的其他事业单位、社会团体的财务收支。
   4.政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
   5.县属国有企业和金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。
   6.县政府部门管理和其他单位受政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
   7.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
   8.法律法规和规章规定应由县审计局审计的其他事项。
   (五)按规定对县直机关、乡镇(街道)党政机关和依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
   (六)组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
   (七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。
   (八)指导和监督内部审计工作。
   (九)核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
   (十)完成上级审计机关授权(委托)审计项目和审计调查项目。
   (十一)承办县委、县政府和市审计局交办的其他事项。
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